检索
高级检索
书目浏览
中图分类浏览
科图分类浏览
我的图书馆
新书通报
中图分类查看
科图分类查看
信息公告
全馆预约到馆通知
全馆图书催还通知
所有标签
图书专题
图书荐购
历史荐购
读者荐购
征订书目
语言:
中文
登录
语言:
中文
登录
前方一致
模糊检索
精确检索
任意词
题名
ISBN/ISSN
著者
主题词
分类号
控制号
订购号
出版社
索书号
q=%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A1%E8%AE%A1&searchType=standard&isFacet=true&view=standard&rows=10&sortWay=score&sortOrder=desc&searchWay0=marc&logical0=AND
rows=10&searchWay0=marc&logical0=AND
名称:
描述:
公开/私有:
公开
私有
标题:
描述:
公开/私有:
公开
私有
检索词:
内部审计
, 检索到: 156 条结果, 检索时间: 0.032 秒, 排序选项:
匹配度
出版日期
主题词
题名
著者
索书号
题名拼音
借阅次数
续借次数
题名权重
正题名权重
卷册号
排序方式:
降序排列
升序排列
Hide chart
|
Hide chart
内部审计
分类导航
F 经济
(154)
D 政治、法律
(1)
H 语言、文字
(1)
I 文学
(1)
29 专业经济与部门经济
(3)
分面检索
图书馆
福建省图书馆
(156)
显示更多..
主题
内部审计
(98)
研究
(44)
中国
(38)
企业
(31)
企业管理
(24)
基本知识
(11)
审计
(10)
财务管理
(10)
案例
(9)
分析
(7)
规范
(6)
审计学
(5)
行政事业单位
(5)
风险管理
(5)
财务审计
(4)
中小企业
(3)
会计制度
(3)
保险
(3)
公司
(3)
制度
(3)
显示更多..
著者
朱荣恩
(5)
李三喜
(4)
中国保险学会
(3)
中国保险学会[编]
(3)
秦荣生
(3)
pickett
(2)
spencer
(2)
中国会计学会
(2)
中国内部审计协会
(2)
中国内部审计协会编
(2)
中天恒会计师事务所
(2)
中天恒会计师事务所编写
(2)
孙永尧
(2)
尹维劼
(2)
尹维劼主编
(2)
张庆龙
(2)
张红英
(2)
徐晓
(2)
朱荣恩主编
(2)
李凤鸣
(2)
显示更多..
出版日期
2007
(15)
2022
(12)
2006
(11)
2010
(11)
2002
(9)
2005
(6)
2008
(6)
2020
(6)
2021
(6)
2003
(5)
2004
(5)
2011
(5)
2018
(5)
2000
(4)
2012
(4)
2017
(4)
1991
(3)
1992
(3)
2001
(3)
2009
(3)
显示更多..
文献类型
图书
(156)
显示更多..
语言种类
汉语
(156)
显示更多..
在馆
在馆
(156)
显示更多..
保存至书单:
创建新书单
总共 16 页
首页
<上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页>
尾页>>
41.
现代企业内部审计精要
订购中
著者:
尹维劼
出版社:
中信出版社
出版日期: 2006
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/34
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
42.
内部审计质量控制与操作规程
订购中
著者:
霍志杰
出版社:
天津大学出版社
出版日期: 2008
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.66/9
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
43.
合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
订购中
著者:
李春节,徐荣华,葛绍丰
出版社:
人民邮电出版社
出版日期: 2022
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/78
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
44.
内部审计业务纲要
订购中
著者:
皮克特,Spencer Pickett
出版社:
经济科学出版社
出版日期: 2007
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/38
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
45.
公司内部审计
订购中
著者:
叶陈云
出版社:
机械工业出版社
出版日期: 2009
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/52
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
46.
中国内部审计发展战略研究
订购中
著者:
王兵
出版社:
中国时代经济出版社
出版日期: 2014
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/67
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
47.
基于交易成本的内部审计增值有用性研究
订购中
著者:
戴耀华
出版社:
上海财经大学出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/55
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
48.
国际内部审计专业实务框架:阐释与应用:its interpretations and applications
订购中
著者:
张红英
出版社:
立信会计出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/61
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
49.
西方银行内部审计
订购中
著者:
舒新国,林鸿
出版社:
企业管理出版社
出版日期: 2000
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.65/13
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
50.
内部审计
订购中
著者:
张红英
出版社:
厦门大学出版社
出版日期: 2020
文献类型:
图书 , 索书号:
F239.45/79
在馆信息
电子资源
图书信息概览
图书目录
试读信息
内容简介
著者简介
总共 16 页
首页
<上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页>
尾页>>